朔州市审计局
2017年08月09日 来源:

 

  根据《中共朔州市委、朔州市人民政府关于印发〈朔州市人民政府机构改革方案〉的通知》(朔发〔2009〕42号),设立朔州市审计局,正处级建制,为市人民政府工作部门。

  【主要职责】

  (一)主管全市审计工作。负责对市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

  (二)起草地方性审计规范性文件草案,监督执行审计规章和指南。制定并组织实施市审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。参与起草市财政经济及其相关规范性文件草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

  (三)向市长提交年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市人民政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市人民政府有关部门和县(区)人民政府通报审计情况和审计结果。

  (四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关部门提出处理处罚的建议:

  1.市级预算执行情况和其他财政收支,市级各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

  2.县(区)人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,市财政转移支付资金。

  3.使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

  4.市投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

  5.市属国有企业和金融机构、市人民政府规定的市国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

  6.市人民政府管理和社会团体受政府及其部门委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

  7.上级审计机关授权审计的其他审计事项。

  8.法律、行政法规规定应由市审计局审计的其他事项。

  (五)按规定对市有关部门、县(区)党政领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

  (六)组织实施对贯彻执行国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

  (七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

  (八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

  (九)与县(区)人民政府共同领导县(区)审计机关。依法领导和监督县(区)审计机关的业务,组织县(区)审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正县(区)审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管县(区)审计机关负责人。

  (十)组织审计市驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当方式组织审计市国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

  (十一)组织开展审计领域的国际交流。

  (十二)承办市人民政府交办的其他事项。

  【内设机构】

  市审计局设9个内设机构。

  (一)办公室。

  负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作,承担财务、保卫、政务公开和信息化等工作;拟定审计工作的政策和规划;牵头起草审计结果报告、审计工作报告及审计发现的问题的纠正和处理结果报告;对上报的审计综合报告进行审核;开展审计业务方面的调查研究和综合分析;组织全市审计业务工作目标考核。

  负责人事管理、机构编制、教育培训、精神文明建设和审计专业技术职称考评等工作;承办协管县区审计机关负责人的有关事项。组织开展审计领域的对外交流。负责管理全市统一组织的审计项目计划和市本级审计项目计划;负责局机关审计项目工作量的审核;组织全市审计统计工作。

  (二)法规科。

  承担地方性审计规范性文件草案、规章制度、审计准则和指南的起草工作;审理有关审计业务事项;承担局机关有关规范性文件的合法性审核工作;承担局机关行政复议、行政应诉、行政赔偿等工作;组织对局机关审计业务质量的监督检查。

  (三)财政审计科。

  组织审计市级预算执行和其他财政收支情况,组织审计市级人民政府预算执行、县级决算和其他财政收支情况,开展相关专项审计调查。负责政府采购的审计工作。

  (四)行政事业社会保障审计科。

  组织审计市人民政府主管部门和县区人民政府管理的教科文卫专项资金、社会保障基金、社会捐赠资金,开展相关专项审计调查。

  (五)农业与资源环保外资审计科。

  组织审计市人民政府主管部门和县区人民政府管理的农业专项资金、资源能源和生态环境保护资金,开展相关专项审计和审计调查。

  组织审计市驻外非经营性机构的财务收支情况,依法通过适当方式组织审计市国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益情况,开展专项审计调查;提供世界银行和亚洲开发银行援助、贷款审计署授权项目的审计公证报告。

  (六)固定资产投资审计科。

  组织审计市人民政府投资和以市人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,开展相关专项审计调查。

  (七)金融审计科。

  组织审计市国有金融机构和市人民政府规定的市国有资本占控股或主导地位金融机构的资产、负债和损益,开展相关专项审计调查。

  (八)企业审计科。

  组织审计市国有企业和市人民政府规定的市国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益,开展相关专项审计调查。

  (九)经济责任审计科。

  按规定对市有关部门、县(区)党政领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计;承担市任期经济责任审计联席会议办公室的有关日常工作。

  另设监察室,与纪检组合署办公,一套机构,两块牌子。

  【人员编制】

  市审计局机关行政编制为31名。其中:局长1名,副局长3名,纪检组长(兼监察室主任)1名,总审计师1名;正副科级领导职数11名。核定机关工勤人员全额事业编制3名。

  【其它事项】

  (一)对县(区)审计机关领导干部的管理实行双重领导、以县区委为主的体制。县(区)委在任免、调动、奖惩县(区)审计机关负责人时,应事先征求市审计局的意见。市审计局要协助县(区)委加强对县(区)审计机关领导班子的考察了解,经常反映情况,主动提出领导班子配备、调整的建议。

  【部门领导】

  局  长:刘彪

  副局长:张富兴   谷如发 

  纪检组长:雷占虎

  总审计师:韩杰

  副调研员:高志勇 谭国栋 

  【下设单位】

  (1)建设项目审计监督中心       (2)审计信息中心    (3)审计听证中心

 

  单位地址:开发区振华东街

  联系电话:0349-2288201

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